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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957833
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00052
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0007
Request Title
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"
Description
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINAS DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SER UTILZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PROINDUSTRIA"
Business Operation
SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0007
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,483.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2018936 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,020.00
0.00
17,463.60
0.00
225,500.00
114,483.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND MULTIFUNCIONAL EXTRA-BLANCO 75 GR 8 1/2" X 11"
550
RESMA
410
176.4
97,020.00
0.00
18
17,463.60
0.00
225,500.00
114,483.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2025_7_44 p.m..Pdf
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010. Informe Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2025-0007.pdf
010. Informe Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2025-0007.pdf
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011. Acta Núm. CM-029-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0007_0001.pdf
011. Acta Núm. CM-029-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0007_0001.pdf
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012. Certificación 058-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf
012. Certificación 058-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf
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013. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0007 Suministro de oficina Compu-Office_0001.pdf
013. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0007 Suministro de oficina Compu-Office_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,483.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
114,483.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
114,483.60
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
058-2025
1
114,483.60
DOP
Vencido
012. Certificación 058-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007_0001.pdf