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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.220833 
Contract referenceMIDEREC-2018-00230 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MULTIUSO DE PUERTO PLATA  
Goods 
Contract Start:
04/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDEREC-DAF-CM-2018-0041 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS  
PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MULTIUSO DE PUERTO PLATA 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
EPX Dominicana, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
69,826.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CENTRO OLIMPICO  

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.432006 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,175.200.0010,651.540.0098,726.6469,826.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LUZ BLANCA EN BAÑOS 8W.65K5UD11774.1370.500.001866.690.00585.00437.19
    
4
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01PLANCHA DE PLYWOOD 3/4 UNA CARA12UD2,354.281,186.4414,237.280.00182,562.710.0028,251.3616,799.99
    
5
39121707 - Clavos de tabl(...)
2.3.9.6.01CLAVOS DE 2 1/2 SIN CABEZA10LB4633.89338.900.001861.000.00460.00399.90
    
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01FERRE (FLEX REX)8GAL676.38475.623,804.960.0018684.890.005,411.044,489.85
    
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTUTA CREMA 08 ACRILICA 18GAL780635.5911,440.620.00182,059.310.0014,040.0013,499.93
    
8
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 16GAL780669.4910,711.840.00181,928.130.0012,480.0012,639.97
    
9
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICA 8GAL780669.495,355.920.0018964.070.006,240.006,319.99
    
11
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01CLEAR NATURAL CON BRILLO 22GAL1,374576.2712,677.940.00182,282.030.0030,228.0014,959.97
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07LIJA No.502YD118.7812.7125.420.00184.580.00237.5630.00
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07LIJA No.502YD123.8412.7125.420.00184.580.00247.6830.00
    
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01PORTA ROLOS 2YD10350.84101.680.001818.300.00206.00119.98
    
17
23153306 - Brocha de cort(...)
2.6.5.7.01BROCHAS DE 2´´ PULGADAS4YD8521.1884.720.001815.250.00340.0099.97
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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