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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.953577
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2025-00272
Contract description:
INSUMOS DEL AREA DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0173
Request Title
INSUMOS DEL AREA DE LIMPIEZA
Description
INSUMOS DEL AREA DE LIMPIEZA
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA
Reply Reference
BERKELE INTERNACIONAL SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
200,364 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2024226 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,800.00
0.00
30,564.00
0.00
200,364.00
200,364.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
350
UD
139.24
118
41,300.00
0.00
18
7,434.00
0.00
48,734.00
48,734.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENATDOR MISTOLIN
350
UD
306.8
260
91,000.00
0.00
18
16,380.00
0.00
107,380.00
107,380.00
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
150
UD
295
250
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
44,250.00
44,250.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA.docx
Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/3/2025_3_02 p.m..Pdf
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OC.pdf
OC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,364.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
44,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
48,734.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
107,380.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
200,364.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742399428335JNZ6o
1
200,364.00
DOP
Vencido
Link