Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.954807 
Contract referenceUASD-2025-00038 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES). 
Goods 
Contract Start:
19/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2025-0015 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES). 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO (DIRIGIDO A MIPYMES). 
Direccion de Suministro 
UASD-DAF-CM-2025-0015 
GoodsDominicana 
530,419.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DIRECCION DE SUMINISTRO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2022958 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
451,263.000.0079,156.440.00835,250.00530,419.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plasticas 36x541,000UD720346.33346,330.000.001862,339.400.00720,000.00408,669.40
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo100UD1,000898.2889,828.000.001816,169.040.00100,000.00105,997.04
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección50UD175230.111,505.000.0000.000.008,750.0011,505.00
    
11
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Gel Antibacterial/ alcohol10UD6503603,600.000.0018648.000.006,500.004,248.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
75,311.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0175,311.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UASD-DAF-CM-2025-001575,311.14  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025UASD-DAF-CM-2025-001511,646,925.00  DOP