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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.952624
Contract reference
ONDA-2025-00018
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2025-0017
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA ( CAMBIOS DE FILTROS DE ACEITES Y GASOIL, FILTRO DE LINEA, HORA DE LABOR TECNICA, KILOMETRO DE RECORRIDO DE TRASLADO, FILTRO DE AIRE.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
DS SERVICIOS MULTIPLES, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,582.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Roberto Pastoriza, No. 317, Ensanche Naco, DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Lugar donde se dará el servicio en la oficina principal de la institución ubicado en Av. Roberto Pastoriza, No. 317, Ensanche Naco DN., favor contactarse con el área de servicio generales.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2021839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,985.00
0.00
3,597.30
0.00
27,399.60
23,582.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
.Servicios de mantenimientos a la planta eléctrica QUE INCLUYE: galones de aceite 15W40 Filtro de Aceite LF3349 Filtro de gasoil FF5052 Filtro de gasoil FS1280 Filtro de línea FF5327 Filtro de aire KW2140C1 Hora de labor técnica Km. Recorrido de traslado
1
UD
27,399.6
19,985
19,985.00
0.00
18
3,597.30
0.00
27,399.60
23,582.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra CD-2025-0017.pdf
Orden de Compra CD-2025-0017.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,582.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
23,582.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
23,582.30
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742409793458VAPe6
1
23,582.30
DOP
Vencido
Link