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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.949161
Contract reference
Bomberos D.N.-2025-00008
Contract description:
Adquisición de papel toallas, papel higiénicos y servilletas para ser usado en el cuartel general de esta institución correspondiente al mes de febrero,2025 Mipymes mujeres.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0004
Request Title
Adquisición de papel toallas, papel higiénicos y servilletas
Description
Adquisición de papel toallas, papel higiénicos y servilletas para ser usado en el cuartel general de esta institución correspondiente al mes de febrero,2025 Mipymes mujeres
Business Operation
Almacen
Reply Reference
Bomberos D. N.-DAF-CD-2025-0004
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,120.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2022184 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,170.00
0.00
7,950.60
0.00
106,500.00
52,120.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
30
UD
1,100
518
15,540.00
0.00
18
2,797.20
0.00
33,000.00
18,337.20
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
50
UD
1,200
545
27,250.00
0.00
18
4,905.00
0.00
60,000.00
32,155.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
15
UD
900
92
1,380.00
0.00
18
248.40
0.00
13,500.00
1,628.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/3/2025_6_36 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,120.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
52,120.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE PAPEL HIGIENICOS
52,120.60
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17417254841314w4ke
1
52,120.60
DOP
Vencido
Link