Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.949666 
Contract referenceOSN-2025-00009 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA 
Goods 
Contract Start:
13/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OSN-DAF-CD-2025-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA  
ADMINISTRACION 
OSN-DAF-CD-2025-0006 
GoodsDominicana 
7,250.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2017376 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,226.000.001,024.920.008,100.007,250.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar bastoncitos 1000/16UD1,0007984,788.000.0016766.080.006,000.005,554.08
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido 2GAL250114228.000.001841.040.00500.00269.04
    
8
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01Filtro para cafetera eléctrica de 12 taza 200/12PAQ250199398.000.001871.640.00500.00469.64
    
9
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Alcohol (para desinfectar las manos)2GAL550406812.000.0018146.160.001,100.00958.16
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
24,799.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,599.99  DOP----View
2.3.9.5.019,999.91  DOP----View
2.3.9.1.01200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA24,799.90  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741360711449iwjjk124,799.90  DOPLink