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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947360
Contract reference
DIGECOG-2025-00055
Contract description:
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0015
Request Title
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Description
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Roslyn, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,741.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2017626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,137.04
0.00
5,604.67
0.00
47,896.06
36,741.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Unidades de Insecticidas en spray
24
UD
413
165
3,960.00
0.00
18
712.80
0.00
9,912.00
4,672.80
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Unidades de Esponja de fregar
33
UD
20.06
16.32
538.56
0.00
18
96.94
0.00
661.98
635.50
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de Cloro desinfectante 6/1
7
UD
380.4
311.7
2,181.90
0.00
18
392.74
0.00
2,662.80
2,574.64
7
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Cajas Guantes médicos desechables 100/1
5
UD
649
235
1,175.00
0.00
18
211.50
0.00
3,245.00
1,386.50
8
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Unidades de Jabón de fregar de 450 gramos
44
UD
140.42
65
2,860.00
0.00
18
514.80
0.00
6,178.48
3,374.80
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Cajas de Jabón de manos 6/1
5
UD
855.5
509.4
2,547.00
0.00
18
458.46
0.00
4,277.50
3,005.46
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Cajas Jabón de cuaba
3
UD
300
509.4
1,528.20
0.00
18
275.08
0.00
5,400.00
1,803.28
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de Limpiador de piso 6/1
9
UD
796.5
1,110
9,990.00
0.00
18
1,798.20
0.00
7,168.50
11,788.20
14
15121801 - Repelente de h
(...)
15121801 - Repelente de humedad
2.3.7.2.99
Unidades Absorbente de humedad
26
UD
230.1
198.95
5,172.70
0.00
18
931.09
0.00
5,982.60
6,103.79
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
12
UD
200.6
98.64
1,183.68
0.00
18
213.06
0.00
2,407.20
1,396.74
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/3/2025_1_42 p.m..Pdf
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Certificacion de Cuota Para Comprometer.pdf
Certificacion de Cuota Para Comprometer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,717.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
42,055.20
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,734.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
17,945.44
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,982.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
65,717.74
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741115783732c07Y8
1
65,717.74
DOP
Vencido
Link