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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.946288 
Contract referenceDGDRAGAS-2025-00017 
Contract description:Adquisición de Muebles de Oficinas, para uso en las Oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
04/03/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0014 
Adquisición de Muebles de Oficinas, para uso en las Oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Adquisición de Muebles de Oficinas, para uso en las Oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Sub- Direccion Administrativa  
Propuesta Multiservicios Carfreys, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
100,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
04/03/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2017357 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,745.760.0015,254.240.0084,745.76100,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56112103 - Sillas para vi(...)
2.6.1.1.01SILLA PARA VISITAS EN TELA ERGONOMICA,COLOR NEGRO S/B3UD3,4653,46510,395.000.00181,871.100.0010,395.0012,266.10
    
2
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01ESCRITORIO MADERA CL1UD9,550.769,550.769,550.760.00181,719.140.009,550.7611,269.90
    
3
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02AIRE DE 24000 BTU, EFICIENCIA 17 INVERTER1UD64,80064,80064,800.000.001811,664.000.0064,800.0076,464.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
100,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.0276,464.00  DOP----View
2.6.1.1.0123,536.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA100,000.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741112507962MP1Cx1100,000.00  DOPLink