Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.946352 
Contract referenceMMUJER-2025-00084 
Contract description:COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
05/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2025-0006 
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.  
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.  
Dirección Administrativa  
MMUJER-DAF-CM-2025-0006 
GoodsDominicana 
54,353.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2016344 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,062.570.008,291.250.0088,420.0054,353.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
52141508 - Congeladores h(...)
2.6.1.4.01Freezer horizontal1UD40,00017,304.317,304.300.00183,114.770.0040,000.0020,419.07
    
4
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera 1UD31,45020,338.9120,338.910.00183,661.000.0031,450.0023,999.91
    
5
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera eléctrica 100 tazas1UD16,9708,419.368,419.360.00181,515.480.0016,970.009,934.84
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
466,940.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01466,940.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739460235376Y2wCP4320,623.77  DOPLink