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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945609 
Contract referenceZOODOM-2025-00029 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2025-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM-DAF-CM-2025-0008 
GoodsDominicana 
36,108 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2012543 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,600.000.005,508.000.0056,100.0036,108.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE250GAL1507518,750.000.00183,375.000.0037,500.0022,125.00
    
15
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE AGUA RESISTENTE 100 PIES2UD2,2001,6003,200.000.0018576.000.004,400.003,776.00
    
19
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADORES PLASTICOS 16 ONZ.25UD60501,250.000.0018225.000.001,500.001,475.00
    
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNDS DE ESCOBILLONES DE CELDA DURA PEQUEÑOS CON PALO DE MADERA 6UD3503001,800.000.0018324.000.002,100.002,124.00
    
23
30161711 - Alfombras para(...)
2.3.9.8.02UNDS DE ALFOMBRA DE EXTERIOR 40X60 CM (16X24")6UD1,0005003,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
24
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02PISTON PARA MANGUERACON BOQUILLA DE GATILLO PLASTICO DE 9 PATRONES MAS ADAPTADOR DE HERRAMIENTA 2UD500300600.000.0018108.000.001,000.00708.00
    
30
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE AGUA RESISTENTE DE 75 PIES2UD1,8001,0002,000.000.0018360.000.003,600.002,360.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
52,569.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0152,569.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 202552,569.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740748557261xBjYk152,569.00  DOPLink