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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.944034 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2025-00131 
Contract description:SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL 
Services 
Contract Start:
26/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0096 
SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0096_EXT 
ServicesDominicana 
109,987.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2011305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,210.000.0016,777.800.00109,987.80109,987.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03EMPAQUES CLEAR DECORADO CONTENIENDO PICADERA P/200 OERSAS, QUE INCLUYE: QUIPES, CROQUETAS, PASTELITOS, SANDWICHITOS Y MINI BROWNIE175UD53145078,750.000.001814,175.000.0092,925.0092,925.00
    
2
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03BOTELLITAS DE JUGO NATURAL 8 ONZ (CHINOLA, FRUIT PUCH, NARANJA)175UD70.86010,500.000.00181,890.000.0012,390.0012,390.00
    
3
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03NEVERITA JUMBO1UD1,7701,5001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
4
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03FUNDAS DE HIELO3UD112.195285.000.001851.300.00336.30336.30
    
5
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03TRANSPORTE IDA Y VUELTA1UD2,566.52,1752,175.000.0018391.500.002,566.502,566.50
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
109,987.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.03109,987.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  servicio de catering 109,987.80  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251091109,987.80  DOP