1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943704
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00351
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0043
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER)
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0043
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,287.56 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1965687 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,142.00
0.00
0.00
6,145.56
51,240.00
40,287.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70 %
15
GAL
540
425
6,375.00
0.00
0.00
18
1,147.50
8,100.00
7,522.50
2
15121503 - Aceite de engr
(...)
15121503 - Aceite de engranajes
2.3.7.1.05
ACEITE 3/1
5
UD
126
450
2,250.00
0.00
0.00
18
405.00
630.00
2,655.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO CON BASE
12
UD
160
126
1,512.00
0.00
0.00
18
272.16
1,920.00
1,784.16
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA
35
GAL
410
105
3,675.00
0.00
0.00
18
661.50
14,350.00
4,336.50
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE ALCOHOL
3
UD
1,900
1,050
3,150.00
0.00
0.00
18
567.00
5,700.00
3,717.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
12
UD
210
120
1,440.00
0.00
0.00
18
259.20
2,520.00
1,699.20
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LÍQUIDO P/MANO
20
GAL
240
164
3,280.00
0.00
0.00
18
590.40
4,800.00
3,870.40
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE MANOS EN SPRAY LOTION DE 400 ML (6/1)
4
CAJ
2,400
2,590
10,360.00
0.00
0.00
18
1,864.80
9,600.00
12,224.80
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA COLOR ROSA PARA LIMPIEZA (ROLLO)
2
UD
100
66
132.00
0.00
0.00
18
23.76
200.00
155.76
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36
12
UD
285
164
1,968.00
0.00
0.00
18
354.24
3,420.00
2,322.24
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2025_8_07 p.m..Pdf
Download
007. Informe Evaluacion Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2024-0043_0001.pdf
007. Informe Evaluacion Evaluación Económica y Recomendación DAF-CM-2024-0043_0001.pdf
Download
009. Certificación 034-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2024-0043 Limpieza_0001.pdf
009. Certificación 034-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2024-0043 Limpieza_0001.pdf
Download
008. Acto 040-2024 Adjudicación Proceso DAF-CD-2024-0043_0001_0001.pdf
008. Acto 040-2024 Adjudicación Proceso DAF-CD-2024-0043_0001_0001.pdf
Download
010. Orden dePraxis y Portal Inversiones Gretmon SRL_0001.pdf
010. Orden dePraxis y Portal Inversiones Gretmon SRL_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,287.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
16,095.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
21,537.36
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,655.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
4
Pago único
40,287.56
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
034-2025
1
40,287.56
DOP
Vencido
009. Certificación 034-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2024-0043 Limpieza_0001.pdf