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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.942601 
Contract referenceHMDER-2025-00064 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Goods 
Contract Start:
20/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDER-DAF-CD-2025-0050 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
Almacén no Hospitalario 
MATERIAL DE LIMPIEZA _EXT 
GoodsDominicana 
177,212.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2009740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
150,180.000.0027,032.400.00177,212.40177,212.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE 100UD542.846046,000.000.00188,280.000.0054,280.0054,280.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55 GL 2,500UD14.161230,000.000.00185,400.000.0035,400.0035,400.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 30 GLS2,500UD8.26717,500.000.00183,150.000.0020,650.0020,650.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GRANULADO 4UD7,870.66,67026,680.000.00184,802.400.0031,482.4031,482.40
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA 100UD35430030,000.000.00185,400.000.0035,400.0035,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
177,212.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9931,482.40  DOP----View
2.3.7.2.0335,400.00  DOP----View
2.3.9.1.01110,330.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIAELS LIMPIEZA177,212.40  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025177,212.40  DOP