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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945043 
Contract referenceISFODOSU-2025-00043 
Contract description:REC-Adquisición de materiales de limpieza y desechables. 
Goods 
Contract Start:
28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0330 
REC-Adquisición de materiales de limpieza y desechables. 
REC-Adquisición de materiales de limpieza y desechables. 
Encargada Administrativa 
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0330 
GoodsDominicana 
185,142 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Leonardo D´Vinci esquina Caonabo, Urb. Renacimiento, Dist. Nac., C. República de Ecuador, Santo Domin OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2009219 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
156,900.000.0028,242.000.00204,999.00185,142.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro200GAL20015030,000.000.00185,400.000.0040,000.0035,400.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 1 libra100UD15012812,800.000.00182,304.000.0015,000.0015,104.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente liquido lavaplatos300GAL333.3325877,400.000.001813,932.000.0099,999.0091,332.00
    
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas de fregar 100UD20012312,300.000.00182,214.000.0020,000.0014,514.00
    
13
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristal atomizador50UD60048824,400.000.00184,392.000.0030,000.0028,792.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
383,158.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01244,496.00  DOP----View
2.3.9.1.01138,662.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  REC-Adquisición de materiales de limpieza y desechables.383,158.20  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739992884062Fv6fk1383,158.20  DOPLink