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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.944229
Contract reference
MMUJER-2025-00048
Contract description:
SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0044
Request Title
SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE LA MUJER.
Description
SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE LA MUJER.
Business Operation
dirección de tecnologia
Reply Reference
Obelca, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
36,550.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2008906 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,975.00
0.00
5,575.50
0.00
36,550.50
36,550.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
1 CARGADOR PARA LAPTOP PLUG ANCHO 19V 3.34A 65W, 1 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT6, INSTALACION Y CONFIGURACION UND.
1
UD
28,497
24,150
24,150.00
0.00
18
4,347.00
0.00
28,497.00
28,497.00
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
1 DISCO DE ESTADO SOLIDO DE SSD 512GB, 2.5", SATA.
1
UD
5,929.5
5,025
5,025.00
0.00
18
904.50
0.00
5,929.50
5,929.50
3
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
1 ORGANIZADOR DE CABLES 1U.
1
UD
2,124
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/2/2025_1_42 p.m..Pdf
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orden.pdf
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EG1739972061695WE69x.pdf
EG1739972061695WE69x.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,550.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,929.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,124.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,497.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
36,550.50
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739972061695WE69x
1
36,550.50
DOP
Vencido
Link