Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.942064 
Contract referenceDGBN-2025-00014 
Contract description:Adquisición de materiales gastables para cubrir las necesidades de la Institución. 
Goods 
Contract Start:
19/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2025-0001 
Adquisición de materiales gastables 
Adquisición de materiales gastables para cubrir las necesidades de la Institución. 
DIRECCIÔN ADMINISTRATIVA  
Supligensa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
11,469.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
21/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2005741 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,720.000.001,749.600.0023,700.0011,469.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta transparente ¾ X 36150UD18162,400.000.0018432.000.002,700.002,832.00
    
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Gancho Acco para Folders30CAJ300702,100.000.0018378.000.009,000.002,478.00
    
16
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05Reglas plásticas de 12¨60UD257420.000.001875.600.001,500.00495.60
    
36
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores permanentes color negro.100UD35161,600.000.0018288.000.003,500.001,888.00
    
37
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores permanentes color azul.100UD35161,600.000.0018288.000.003,500.001,888.00
    
39
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores permanentes color rojo.100UD35161,600.000.0018288.000.003,500.001,888.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,038.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0113,630.00  DOP----View
2.3.3.1.0118,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales gastables.32,038.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739898003916oDDG4132,038.00  DOPLink