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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945843 
Contract reference911-2025-00011 
Contract description:Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Construction 
Contract Start:
03/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
911-CCC-CP-2024-0038 
Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
911-CCC-CP-2024-0038 - VIASAN 
ConstructionDominicana 
1,342,547.21 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2007083 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,323,711.780.0018,835.430.001,579,467.301,342,547.21
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72102203 - Instalación de(...)
2.2.7.1.01Contratación de trabajos para adecuación de salón de contingencias.1UD1,579,467.31,323,711.781,323,711.7800.0018,835.4310018,835.4300.001,579,467.301,342,547.21
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,342,547.21 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.011,342,547.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  20%268,509.44  DOPAbril2025
2  80%1,074,037.77  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739886545129cKBu711,342,547.21  DOPLink