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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945598
Contract reference
INDOTEL-2025-00128
Contract description:
Adquisición de materiales que serán usados en trabajos de reparación de la antena que se encuentra dentro del aeropuerto de la provincia Puerto Plata
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0041
Request Title
Adquisición de materiales que serán usados en trabajos de reparación de la antena que se encuentra dentro del aeropuerto de la provincia Puerto Plata
Description
Adquisición de materiales que serán usados en trabajos de reparación de la antena que se encuentra dentro del aeropuerto de la provincia Puerto Plata
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Adquisición de materiales que serán usados en trab
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,543.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2000353 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,172.14
0.00
2,370.99
0.00
76,000.00
15,543.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Electrodos básico para soldar
1
LB
1,500
77.65
77.65
0.00
18
13.98
0.00
1,500.00
91.63
2
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
Disco de corte de 4 pulgadas
3
UD
1,166.67
101.69
305.07
0.00
18
54.91
0.00
3,500.01
359.98
3
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
Angular de 10 pies de 2 pulgadas x 1/4 pulgada
1
UD
3,500
1,212.92
1,212.92
0.00
18
218.33
0.00
3,500.00
1,431.25
4
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
10 pies de tubo Galvanizado grueso 1 Y 1/2 pulgada
1
UD
2,500
1,080.51
1,080.51
0.00
18
194.49
0.00
2,500.00
1,275.00
5
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Galón de Pintura industrial rojo
1
GAL
3,300
1,536.02
1,536.02
0.00
18
276.48
0.00
3,300.00
1,812.50
6
23151603 - Máquinas de so
(...)
23151603 - Máquinas de soldadura por fusión o de estirado de vidrio
2.6.5.2.01
Maquina de soldar inverte 110/220v
1
UD
54,700
7,485.17
7,485.17
0.00
18
1,347.33
0.00
54,700.00
8,832.50
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
3 Pares de guantes de seguridad de tela mediano
3
UD
933.33
315.9
947.70
0.00
18
170.59
0.00
2,799.99
1,118.29
8
46181703 - Máscaras de so
(...)
46181703 - Máscaras de soldadura
2.3.9.9.04
Mascara / careta para soldar
1
UD
4,200
527.1
527.10
0.00
18
94.88
0.00
4,200.00
621.98
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_12/2/2025_4_02 p.m..Pdf
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orden_de_compras_formato_firma_digital_12_2_2025_4_02_p.m_signed.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,543.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
359.98
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,812.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,740.27
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,797.88
DOP
----
View
2.6.5.2.01
8,832.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
15,543.13
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
072
1
15,543.13
DOP
Vencido
Cuota Comprometer.pdf