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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.939530 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00008 
Contract description:Compra de Insumos para la Piscina para el proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa 
Goods 
Contract Start:
12/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0008 
Compra de Insumos para la Piscina para el proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa  
Compra de Insumos para la Piscina para el proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
Compra de Insumos para la Piscina para el proyecto 
GoodsDominicana 
104,795.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2001320 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
88,810.000.000.0015,985.8088,810.00104,795.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl377.73LB111.11111.1141,969.580.000.00187,554.5241,969.5849,524.10
    
2
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Floculantes20UD79079015,800.000.000.00182,844.0015,800.0018,644.00
    
3
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07Alguicidas25GAL44044011,000.000.000.00181,980.0011,000.0012,980.00
    
4
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Colorantes fluorescentes7GAL1,590.061,590.0611,130.420.000.00182,003.4811,130.4213,133.90
    
5
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite motor 2 tiempo9L9909908,910.000.000.00181,603.808,910.0010,513.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
104,795.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9949,524.10  DOP----View
2.3.7.2.0731,624.00  DOP----View
2.3.7.2.0613,133.90  DOP----View
2.3.7.1.0510,513.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL104,795.80  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI02361104,795.80  DOP