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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.941032
Contract reference
DGII-2025-00025
Contract description:
Adquisición de impresoras y lectores RFID para el proceso de inventario y etiquetado general de activos fijos (Proceso dirigido a MiPymes).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2024-0133
Request Title
Adquisición de impresoras y lectores RFID para el proceso de inventario y etiquetado general de activos fijos (Proceso dirigido a MiPymes).
Description
Adquisición de impresoras y lectores RFID para el proceso de inventario y etiquetado general de activos fijos (Proceso dirigido a MiPymes).
Business Operation
Gerencia de Tecnología
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2024-0133
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
896,614.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2000485 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
759,842.38
0.00
136,771.63
0.00
1,016,512.00
896,614.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43212112 - Impresoras de
(...)
43212112 - Impresoras de recibos para puntos de venta pos
2.6.1.3.01
Impresoras de escritorio de transferencia térmica con impresión RFID
2
UD
177,000
132,300
264,600.00
0.00
18
47,628.00
0.00
354,000.00
312,228.00
2
43212112 - Impresoras de
(...)
43212112 - Impresoras de recibos para puntos de venta pos
2.6.1.3.01
Kit de baterías para convertir las impresoras de escritorios en portables
2
UD
35,400
26,460.17
52,920.34
0.00
18
9,525.66
0.00
70,800.00
62,446.00
3
43211701 - Equipo de lect
(...)
43211701 - Equipo de lectura de código de barras
2.6.1.3.01
Pistolas (Lectores) portátiles RFID UHF
2
UD
295,000
220,500
441,000.00
0.00
18
79,380.00
0.00
590,000.00
520,380.00
4
43211701 - Equipo de lect
(...)
43211701 - Equipo de lectura de código de barras
2.6.1.3.01
Cables AC line Cord para los lectores
2
UD
856
661.02
1,322.04
0.00
18
237.97
0.00
1,712.00
1,560.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2025_2_29 p.m..Pdf
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Acto de aprobacion de la evaluacion economica y recoemendacion de Adjudicacion.pdf
Acto de aprobacion de la evaluacion economica y recoemendacion de Adjudicacion.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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10.Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento DGII-DAF-CM-2024-0133.pdf
10.Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento DGII-DAF-CM-2024-0133.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
896,614.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
896,614.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
896,614.01
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-2025-0016
1
896,614.01
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf