Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.947492 
Contract referenceINDOTEL-2025-00120 
Contract description:Adquisición de insumos de Limpieza para el uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
07/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-DAF-CD-2025-0022 
Adquisición de insumos de Limpieza para el uso de la institución. 
Adquisición de insumos de Limpieza para el uso de la institución. 
Servicios Generales 
Adquisición de insumos de Limpieza para el uso de  
GoodsDominicana 
28,502.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1999134 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,155.000.004,347.900.0039,999.8828,502.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador en spray18UD774.3659010,620.000.00181,911.600.0013,938.4812,531.60
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro15GAL70.862930.000.0018167.400.001,062.001,097.40
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Alcphol isopropilico 70%10GAL612.255055,050.000.0018909.000.006,122.505,959.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante floral10GAL348.12802,800.000.0018504.000.003,481.003,304.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido Extra higiene REF.805103CAJ4,439.79852,955.000.0018531.900.0013,319.103,486.90
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra de olor para baño40UD51.92451,800.000.0018324.000.002,076.802,124.00
 
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Operation
Own resources
28,502.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,502.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito28,502.90  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025044128,502.90  DOP