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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.943556 
Contract referenceDPP-2025-00004 
Contract description:ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES MEDIANTE TARJETAS POSTPAGO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR Y GASOIL PARA PLATA ELECTRICA POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
Goods 
Contract Start:
25/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DPP-DAF-CM-2025-0001 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES MEDIANTE TARJETAS POSTPAGO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR Y GASOIL PARA PLATA ELECTRICA POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES MEDIANTE TARJETAS POSTPAGO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR Y GASOIL PARA PLATA ELECTRICA POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES _EXT 
GoodsDominicana 
1,750,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
25/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1999424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,750,000.000.000.000.001,750,000.001,750,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION 1UD1,750,0001,750,0001,750,000.000.0000.000.001,750,000.001,750,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,750,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.011,750,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO1,750,000.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740422969764wiP8p11,750,000.00  DOPLink