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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.943354 
Contract referenceCNCCMDL-2025-00005 
Contract description:SOLICITUD INSUMOS PARA LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
24/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-DAF-CD-2025-0006 
SOLICITUD INSUMOS PARA LIMPIEZA. 
SOLICITUD INSUMOS PARA LIMPIEZA. 
Servicios Generales 
limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
42,415.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1998215 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,945.000.000.006,470.1042,415.1042,415.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suape No 365UD2362001,000.000.000.0018180.001,180.001,180.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabones liquido p /manos para baños 20GAL141.61202,400.000.000.0018432.002,832.002,832.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01servilleta de cocina 500/150PAQ123.91055,250.000.000.0018945.006,195.006,195.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01papel higiénico 12/110PAQ719.86106,100.000.000.00181,098.007,198.007,198.00
    
5
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01limpiadores de cerámica decalin5GAL289.12451,225.000.000.0018220.501,445.501,445.50
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01desinfectante de pisos25GAL112.1952,375.000.000.0018427.502,802.502,802.50
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro20GAL76.7651,300.000.000.0018234.001,534.001,534.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01fundas negras 30gl/100/110PAQ312.72652,650.000.000.0018477.003,127.003,127.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/1 grande 10PAQ654.95555,550.000.000.0018999.006,549.006,549.00
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores en pasta 50UD129.81105,500.000.000.0018990.006,490.006,490.00
    
11
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01Piedra de aroma para inodoros 50UD51.3343.52,175.000.000.0018391.502,566.502,566.50
    
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo de bao5UD99.1284420.000.000.001875.60495.60495.60
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
42,415.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0119,942.00  DOP----View
2.3.9.1.0122,473.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  INSUMO DE LIMPIEZA42,415.10  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740404117287vqupY142,415.10  DOPLink