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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.939230 
Contract referenceJAC-2025-00024 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
11/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
JAC-DAF-CM-2025-0004 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Sección de Almacén y suministro 
JAC-DAF-CM-2025-0004 
GoodsDominicana 
320,222.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1998514 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
271,375.000.0048,847.500.00696,675.00320,222.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS TRANSPARENTES CALIBRE 120 CLEAR DE 55 GALONES PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS250PAQ1,700690172,500.000.001831,050.000.00425,000.00203,550.00
    
17
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA LAVAR INODORO CON SU BASE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS50UD250753,750.000.0018675.000.0012,500.004,425.00
    
12
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2.3.9.1.01GUANTES PARA LIMPIEZA DE GOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS45UD115552,475.000.0018445.500.005,175.002,920.50
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA COLOR BLANCO FARDO 12/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS90DOC1,35054048,600.000.00188,748.000.00121,500.0057,348.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD COLOR BLANCO PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS400PAQ20037.515,000.000.00182,700.000.0080,000.0017,700.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA COLOR BLANCO PAQUETE 500/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS350PAQ1508329,050.000.00185,229.000.0052,500.0034,279.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
181,790.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0131,860.00  DOP----View
2.3.9.1.01102,081.80  DOP----View
2.3.9.5.0120,532.00  DOP----View
2.3.6.3.042,832.00  DOP----View
2.3.7.2.9924,485.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO181,790.80  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025000251181,790.80  DOP