Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.940490 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00081 
Contract description:. 
Services 
Contract Start:
14/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0012 
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES Y MEDICAMENTOS 
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES Y MEDICAMENTOS, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
OFERTA ECONOMICA_EXT 
ServicesDominicana 
272,322.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1998403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
230,781.650.0041,540.710.00190,887.98272,322.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42181716 - Accesorios par(...)
2.3.9.3.01TROCAR CON NAVAJA FULL DESMONTABLE 12MM/10CM20UD2,1004,095.0381,900.600.001814,742.110.0042,000.0096,642.71
 
I
  
    
2
42181716 - Accesorios par(...)
2.3.9.3.01TROCAR CON NAVAJA FULL DESMONTABLE 5MM20UD2,4182,049.9840,999.600.00187,379.930.0048,360.0048,379.53
 
I
  
    
3
42271903 - Tubos endotraq(...)
2.3.9.3.01ENDO CLIP CARTUCHO 3*10MM M/L POLYMER VERDE25UD1,0001,754.9943,874.750.00187,897.460.0025,000.0051,772.21
 
I
  
    
4
42271903 - Tubos endotraq(...)
2.3.9.3.01ENDO CLIP CARTUCHO 5*13MM L POLYMER PURPURA20UD1,911.581,619.9832,399.600.00185,831.930.0038,231.6038,231.53
 
I
  
    
15
42172201 - Pinzas o torni(...)
2.3.9.3.01PINZA DE ENERGIA LAPAROSCOPICA 17CM1UD37,296.3831,607.131,607.100.00185,689.280.0037,296.3837,296.38
 
I
  
 
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Operation
General Source
35,924.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0135,924.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO35,924.48  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1742415315080fcJBG135,924.48  DOPLink