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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939608
Contract reference
CORAABO-2025-00004
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ADICIONALES PARA CULMINAR LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE BRUJUELA CASUI.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAABO-DAF-CD-2025-0003
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ADICIONALES PARA CULMINAR LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE BRUJUELA CASUI.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ADICIONALES PARA CULMINAR LA REPARACION DE AVERIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE BRUJUELA CASUI.
Business Operation
Departamento de Ingenieria
Reply Reference
Macysk Soluciones, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,207.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1998515 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,498.00
0.00
37,709.64
0.00
209,498.00
247,207.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.9.8.02
TUBO DE ACERO CC A53 SCH-40 3" EXTREMOS DE TUBO PARA JUNTA DRESSER SOLDADOS A CODOS DE 3" X 45
8
FT
880
880
7,040.00
0.00
18
1,267.20
0.00
7,040.00
8,307.20
2
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 45 CON EXTREMO PARA DRESSER EN 6" COPA DE 6X4 EXTREMO DE 4" PARA DRESSER
1
UD
7,500
7,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
7,500.00
8,850.00
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 45 INCLUYE EXTREMOS PARA DRESSER
1
UD
3,950
3,950
3,950.00
0.00
18
711.00
0.00
3,950.00
4,661.00
4
31181502 - Juntas obturad
(...)
31181502 - Juntas obturadoras de caucho
2.3.5.4.01
JUNTA DE GOMA DE 6" X 1/8"
2
UD
510
510
1,020.00
0.00
18
183.60
0.00
1,020.00
1,203.60
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS C/HEXG
16
UD
68
68
1,088.00
0.00
18
195.84
0.00
1,088.00
1,283.84
6
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
TUERCA C7HEXG RG 3/4"
16
UD
25
25
400.00
0.00
18
72.00
0.00
400.00
472.00
7
22101509 - Retroexcavador
(...)
22101509 - Retroexcavadoras
2.2.5.7.01
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCABADORA
2
DÍA
36,000
36,000
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
72,000.00
84,960.00
8
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
CONFECCION Y SUMINSTRO DE PIEZA ESPECIAL DEJUNTA DRESSER DE 36 PARA TUBO DE PERIMETRO EXTERIOR DE 290.5 CMS
2
UD
58,250
58,250
116,500.00
0.00
18
20,970.00
0.00
116,500.00
137,470.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion mACYSK.pdf
Acta de Adjudicacion mACYSK.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/2/2025_12_52 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA_0001.pdf
ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA_0001.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,207.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
21,818.20
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,203.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,755.84
DOP
----
View
2.2.5.7.01
84,960.00
DOP
----
View
2.2.7.2.08
137,470.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
247,207.64
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738849757925KUiCK
1
247,207.64
DOP
Vencido
Link