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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.938887 
Contract referenceARD-2025-00026 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS Y AUTORIDADES MARÍTIMAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
10/02/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0013 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANIA DE PUERTOS Y AUTORIDADES MARÍTIMAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍA DE PUERTOS Y AUTORIDADES MARÍTIMAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
COMANDO NAVAL DE CAPITANÍA DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, EN EL COMANDO 
GoodsDominicana 
267,545.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍA DE PUERTOS Y AUTORIDADES MARÍTIMAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1997223 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
226,733.540.0040,812.050.00227,200.00267,545.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211507 - Computadores d(...)
2.6.1.3.01COMPUTADORA CON SUS ACCESORIOS2UD31,60031,595.7763,191.540.001811,374.480.0063,200.0074,566.02
    
2
43211903 - Monitores de p(...)
2.6.1.3.01MONITORIO DE 22 PULGADA2UD17,80017,736.3235,472.640.00186,385.080.0035,600.0041,857.72
    
4
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01SCANNER2UD47,4003,898.37,796.600.00181,403.390.0094,800.009,199.99
    
5
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01SCANER INALAMBRICO2UD3,40047,394.8594,789.700.001817,062.150.006,800.00111,851.85
    
3
39121011 - Fuentes ininte(...)
2.6.5.6.01UPS2UD3,9003,338.986,677.960.00181,202.030.007,800.007,879.99
    
6
43212109 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01IMPRESORA1UD6,8006,788.146,788.140.00181,221.870.006,800.008,010.01
    
7
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01TRITURADORA2UD6,1006,008.4812,016.960.00182,163.050.0012,200.0014,180.01
 
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Operation
General Source
267,545.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01245,485.59  DOP----View
2.6.1.1.0114,180.01  DOP----View
2.6.5.6.017,879.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 267,545.59  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1738962412839tgp021267,545.59  DOPLink