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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.937527 
Contract referenceAYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00014 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
Goods 
Contract Start:
05/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0005 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN U 
GoodsDominicana 
115,690 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1996813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,690.000.000.000.00240,690.00115,690.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA REDONDA CORAZON20UD55055011,000.000.000.000.0011,000.0011,000.00
    
2
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR BRAVE C/GOMA35UD1501505,250.000.000.000.005,250.005,250.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA (PLASTICA) 12/172CAJ18518513,320.000.000.000.0013,320.0013,320.00
    
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE 24/124CAJ3753759,000.000.000.000.009,000.009,000.00
    
5
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTE DE GOMAS MOTORISTA 3M 12/148CAJ65653,120.000.000.000.003,120.003,120.00
    
6
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTE DE OBREROS NARANJA 20/1120CAJ20020024,000.000.000.000.0024,000.0024,000.00
    
7
25111928 - Fundas de vela(...)
2.3.9.8.02FUNDA DE 55GLS NEGRA 100/1250PAQ70020050,000.000.000.000.00175,000.0050,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
115,690.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0250,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0129,570.00  DOP----View
2.3.6.3.049,000.00  DOP----View
2.6.3.1.0127,120.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  115,690.00115,690.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251620251240,690.00  DOP