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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.937527
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00014
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0005
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN U
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,690 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1996813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,690.00
0.00
0.00
0.00
240,690.00
115,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA REDONDA CORAZON
20
UD
550
550
11,000.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
11,000.00
2
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR BRAVE C/GOMA
35
UD
150
150
5,250.00
0.00
0.00
0.00
5,250.00
5,250.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA (PLASTICA) 12/1
72
CAJ
185
185
13,320.00
0.00
0.00
0.00
13,320.00
13,320.00
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE 24/1
24
CAJ
375
375
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
5
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
GUANTE DE GOMAS MOTORISTA 3M 12/1
48
CAJ
65
65
3,120.00
0.00
0.00
0.00
3,120.00
3,120.00
6
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
GUANTE DE OBREROS NARANJA 20/1
120
CAJ
200
200
24,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
24,000.00
7
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.9.8.02
FUNDA DE 55GLS NEGRA 100/1
250
PAQ
700
200
50,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
50,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3 CERTIFICACION DE FONDOS20250128_10490460.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de Compras.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,690.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
50,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,570.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,000.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
27,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
115,690.00
115,690.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
162025
1
240,690.00
DOP
Vencido
3 CERTIFICACION DE FONDOS20250128_10490460.pdf