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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.936979
Contract reference
UNIHSAM-2025-00003
Contract description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0002
Request Title
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE
Description
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE
Business Operation
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
UNIHSAM DAF CM 2025 0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,323.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1994408 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,155.60
0.00
4,167.47
0.00
34,625.00
27,323.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos para servicio de comidas #7
75
PAQ
65
38.98
2,923.50
0.00
2,920.5
18
525.69
0.00
4,875.00
3,449.19
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos para servicio de comidas #10
75
PAQ
90
80.5
6,037.50
0.00
6,037.5
18
1,086.75
0.00
6,750.00
7,124.25
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas 5GL
8
PAQ
350
211.86
1,694.88
0.00
1,694.88
18
305.08
0.00
2,800.00
1,999.96
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas 30GL
3
PAQ
900
423.72
1,271.16
0.00
1,271.16
18
228.81
0.00
2,700.00
1,499.97
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas 55GL
8
PAQ
700
550.84
4,406.72
0.00
4,406.72
18
793.21
0.00
5,600.00
5,199.93
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
12
GAL
200
127.11
1,525.32
0.00
1,525.32
18
274.56
0.00
2,400.00
1,799.88
7
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
5
PAQ
1,300
677.96
3,389.80
0.00
3,389.8
18
610.16
0.00
6,500.00
3,999.96
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
GAL
150
84.74
847.40
0.00
847.4
18
152.53
0.00
1,500.00
999.93
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico en polvo
1
UD
1,500
1,059.32
1,059.32
0.00
1,059.32
18
190.68
0.00
1,500.00
1,250.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2025_4_13 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2025_4_13 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,323.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
14,573.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,699.86
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,049.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
27,323.07
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
UNIHSAM-2025-00003
1
34,625.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf