1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.218370
Contract reference
AMET-2018-00038
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AMET-DAF-CM-2018-0005
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Description
Business Operation
almacen de materiales gastables
Reply Reference
solicitud de materiales de limpieza_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
669,773.9 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
marcas de los productos ofertados: VASO PLASTIFAR DETERGENTE SUAVE FARDOS DE PAPEL MI HOGAR DESINFESTANTE MISTOLIN JABON LIQUIDO AXXION CLORO PRIMIUM SUAPER KIKA ESCOBA KIKA AMBIENTADOR GLADE DESINF
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.430203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
567,605.00
0.00
102,168.90
0.00
883,500.00
669,773.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS DESECHABLES 7 ONZ 50/1
150
UD
1,600
1,140
171,000.00
0.00
18
30,780.00
0.00
240,000.00
201,780.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
150
UD
700
480.7
72,105.00
0.00
18
12,978.90
0.00
105,000.00
85,083.90
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
140
UD
600
400
56,000.00
0.00
18
10,080.00
0.00
84,000.00
66,080.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
FARDO DE PAPEL HIGUINICO JUMBO 12/1
80
UD
600
400
32,000.00
0.00
18
5,760.00
0.00
48,000.00
37,760.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
250
UD
100
50
12,500.00
0.00
18
2,250.00
0.00
25,000.00
14,750.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GALON DE JABON LIQUIDO
200
UD
120
60
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
24,000.00
14,160.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GALON DE CLORO
260
UD
110
40
10,400.00
0.00
18
1,872.00
0.00
28,600.00
12,272.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GALON DE DESCALIN
220
UD
120
80
17,600.00
0.00
18
3,168.00
0.00
26,400.00
20,768.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
SUAPER NO.32 ALTA RESISNTENCIA
200
UD
150
80
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
30,000.00
18,880.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
ESCOBAS PLASTICAS ALTA RESISTENCIA
200
UD
150
80
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
30,000.00
18,880.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS GRANDE DE 55 GALONES
200
UD
450
290
58,000.00
0.00
18
10,440.00
0.00
90,000.00
68,440.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AMBIENTADORES EN SPRAY 8 ONZA
250
UD
90
50
12,500.00
0.00
18
2,250.00
0.00
22,500.00
14,750.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 12.5 ONZA
150
UD
200
110
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
30,000.00
19,470.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA DE ALTA CALIDAD
250
UD
400
260
65,000.00
0.00
18
11,700.00
0.00
100,000.00
76,700.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
img173.jpg
img173.jpg
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/03/2018_01_37 p.m..Pdf
Download
AMETFF (1).pdf
AMETFF (1).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
52E3A4076F05A1E669F3C6BE722BE2149F863D8C7A90CA6CE86C9D83D3F5AB82