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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.951262 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2025-00017 
Contract description:Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos. 
Goods 
Contract Start:
01/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0016 
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos. 
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.  
Almacén de Farmacia  
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0016 Solicitud de M 
GoodsDominicana 
217,934 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1992637 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
194,300.000.0023,634.000.00194,300.00217,934.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51151703 - Epinefrina
2.3.4.1.01Adrenalina 1mg/1ml1,000UD202020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.00
    
2
42143101 - Catéteres o ki(...)
2.3.9.3.01Sistema de Succion Cerrada #1450UD2,0002,000100,000.000.001818,000.000.00100,000.00118,000.00
    
3
42142521 - Agujas para re(...)
2.3.9.3.01Mariposita #21300UD772,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
4
42142521 - Agujas para re(...)
2.3.9.3.01Mariposita #23300UD772,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
5
42142521 - Agujas para re(...)
2.3.9.3.01Mariposita #25300UD772,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
6
51142009 - Metamizol sódi(...)
2.3.4.1.01Metamizol 1gr Ampollas2,000UD191938,000.000.000.000.0038,000.0038,000.00
    
7
51161615 - Cetirizina
2.3.4.1.01Cetirizina 10mg Tabletas1,000UD555,000.000.000.000.005,000.005,000.00
    
8
42142521 - Agujas para re(...)
2.3.9.3.01Aguja Raquidea #23500UD505025,000.000.00184,500.000.0025,000.0029,500.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
217,934.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0163,000.00  DOP----View
2.3.9.3.01154,934.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Descripción del pago 217,934.00  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17383405028673TpYf1217,934.00  DOPLink