Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.936168 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00038 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
30/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0038 
ADQUISICION DE RIEL Y BUMPERS 
ADQUISICION DE RIEL Y BUMPERS PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
Oferta Economica_EXT 
GoodsDominicana 
143,558.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1990642 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
121,660.000.0021,898.800.00143,558.80143,558.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52131702 - Varillas para (...)
2.3.9.8.02RIEL 2Mts DESLIZANTES2UN6,265.85,31010,620.000.00181,911.600.0012,531.6012,531.60
    
2
52131702 - Varillas para (...)
2.3.9.8.02RIEL 3Mts DESLIZANTES1UN8,177.46,9306,930.000.00181,247.400.008,177.408,177.40
    
3
52131702 - Varillas para (...)
2.3.9.8.02RIEL 4Mts DESLIZANTES3UN9,0277,65022,950.000.00184,131.000.0027,081.0027,081.00
    
4
30161504 - Protectores de(...)
2.3.9.8.02TERMINALES P/BUMPERS PROTECTORES6UN1,699.21,4408,640.000.00181,555.200.0010,195.2010,195.20
    
5
30161504 - Protectores de(...)
2.3.9.8.02INSTALACION BUMPERS ML/ TERMINADO8UN967.68206,560.000.00181,180.800.007,740.807,740.80
    
6
30161504 - Protectores de(...)
2.3.9.8.02ES P/BUMPERS PROTECTORES/ PARED Mts CON INSTALACION8UN7,752.66,57052,560.000.00189,460.800.0062,020.8062,020.80
    
7
30161504 - Protectores de(...)
2.3.9.8.02ESQUINERO PROTECTOR C/ IMPACTO2UN6,4905,50011,000.000.00181,980.000.0012,980.0012,980.00
    
8
30161504 - Protectores de(...)
2.3.9.8.02INSTALCION ESQUINERO/BUMPERS2UN1,4161,2002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
143,558.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02143,558.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO143,558.80  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1738245278052h1ReP1143,558.80  DOPLink