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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.935730 
Contract referenceBomberos SDE-2025-00005 
Contract description:COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
28/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0003 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN L 
GoodsDominicana 
91,688.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1990404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,702.080.0013,986.390.0077,702.0891,688.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES10PAQ8888880.000.0018158.400.00880.001,038.40
    
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DE BIZCOCHO DESECHABLES10PAQ7272720.000.0018129.600.00720.00849.60
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS10PAQ40.540.5405.000.001872.900.00405.00477.90
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DSECHABLES10PAQ40.540.5405.000.001872.900.00405.00477.90
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 25/110PAQ122.88122.881,228.800.0018221.180.001,228.801,449.98
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NUM. 1010PAQ122.88122.881,228.800.0018221.180.001,228.801,449.98
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO2PAQ338.98338.98677.960.0018122.030.00677.96799.99
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUM. 22PAQ122.88122.88245.760.001844.240.00245.76290.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 2PAQ656.78656.781,313.560.0018236.440.001,313.561,550.00
    
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON14UD347.46347.464,864.440.0018875.600.004,864.445,740.04
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA5UD3103101,550.000.0018279.000.001,550.001,829.00
    
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES20UD233.05233.054,661.000.0018838.980.004,661.005,499.98
    
13
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 5.5 GLNS.8UD338.98338.982,711.840.0018488.130.002,711.843,199.97
    
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON P/BAÑOS8UD169.49169.491,355.920.0018244.070.001,355.921,599.99
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE SACO 30LB15UD974.58974.5814,618.700.00182,631.370.0014,618.7017,250.07
    
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GLN.30GAL108.69108.693,260.700.0018586.930.003,260.703,847.63
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES 30GAL1501504,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
18
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN20GAL2502505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO40UD25251,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD2626780.000.0018140.400.00780.00920.40
    
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO30UD82822,460.000.0018442.800.002,460.002,902.80
    
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL2PAQ1,4301,4302,860.000.0018514.800.002,860.003,374.80
    
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO30UD152.54152.544,576.200.0018823.720.004,576.205,399.92
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE30UD173.73173.735,211.900.0018938.140.005,211.906,150.04
    
25
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD114.41114.412,288.200.0018411.880.002,288.202,700.08
    
26
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES10PAQ487.29487.294,872.900.0018877.120.004,872.905,750.02
    
27
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR10PAQ42.3742.37423.700.001876.270.00423.70499.97
    
28
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 30 GALONES10PAQ360.17360.173,601.700.0018648.310.003,601.704,250.01
 
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General Source
91,688.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.016,033.76  DOP----View
2.3.3.2.012,349.99  DOP----View
2.3.7.2.057,569.04  DOP----View
2.3.9.1.0161,888.02  DOP----View
2.3.7.2.993,847.63  DOP----View
2.3.9.9.0510,000.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago total91,688.47  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1738075297239NNKi2191,688.47  DOPLink