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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.935550 
Contract referenceHDSS-2025-00010 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
Goods 
Contract Start:
27/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2025-0002 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
SUMINISTRO 
OFERTA DE PROINDEL DOMINICANA SRL 
GoodsDominicana 
88,960.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1985512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,390.000.0013,570.200.0094,929.2088,960.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
18
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11500RESMA188.815075,000.0000.001813,500.000.0094,400.0088,500.00
    
19
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA SUMADORA (ROLLO)30UD17.6413390.0000.001870.200.00529.20460.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,691.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.013,266.24  DOP----View
2.3.3.2.017,600.85  DOP----View
2.3.9.2.0114,145.11  DOP----View
2.3.6.3.04679.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-202525,691.88  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025cc-009125,691.88  DOP