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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.935672 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00008 
Contract description:"SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA" 
Services 
Contract Start:
27/01/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0007 
"SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA"  
"SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA"  
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
LABORATORIOS ORBIS, SA PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-00 
ServicesDominicana 
54,816 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/01/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1988726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,400.000.000.000.0046,400.0046,400.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA800UD585846,400.000.000.000.0046,400.0046,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
54,816.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0154,816.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único 46,400.00  DOPMarzo2025
2  Pago completivo8,416.00  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025009-2025154,816.00  DOP