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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957520 
Contract referenceSNS-2025-00004 
Contract description:ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
Goods 
Contract Start:
31/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SNS-DAF-CM-2024-0059 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. 
Servicios Generales 
SNS-DAF-CM-2024-0059 
GoodsDominicana 
107,811.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén del Edificio 2 del SNS, ubicado en la Calle 43 No. 18 esquina calle coronel Rafael Fernández Domínguez, Ens. La Fe, Santo Domingo. Referencia: al lado de IDOPRIL (ARL Sede Central - Administradora de Riesgos Laborales), detrás del Estadio Quisqueya. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1985910 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,365.710.0016,445.820.00249,000.00107,811.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01HIDROLIMPIADOR ELECTRICO3UD40,00017,007.4551,022.350.00189,184.020.00120,000.0060,206.37
    
4
21102204 - Sierras para s(...)
2.6.5.1.01CORTASETOS2UD30,0008,917.6217,835.240.00183,210.340.0060,000.0021,045.58
    
5
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01CORTAGRAMA1UD51,00020,244.420,244.400.00183,643.990.0051,000.0023,888.39
    
10
21101502 - Pulverizadores
2.6.5.1.01FUMIGADORA DE 16 L2UD9,0001,131.862,263.720.0018407.470.0018,000.002,671.19
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
107,811.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.0123,888.39  DOP----View
2.6.1.4.0160,206.37  DOP----View
2.6.5.1.0123,716.77  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.3.00  DOPFebrero2025
1  1107,808.53  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741104688833rrLBO13.00  DOPLink