1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.951207
Contract reference
MIREX-2025-00013
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MIREX. ( DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0124
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MIREX. ( DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MIREX. ( DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
CASA ARMES - MIREX-DAF-CM-2024-0124
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,387.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente que resulte adjudicado deberá coordinar la entrega del bien con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento. Los conduce deberán tener firma original o firma con certificado digital (
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1
DO1.PCCNTR.1985005 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,362.28
0.00
0.00
4,025.22
50,871.00
26,387.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Papel lija #80 de agua
50
UD
31
18.2
910.00
0.00
0.00
18
163.80
1,550.00
1,073.80
2
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Papel lija #100 de agua
200
UD
55
18.2
3,640.00
0.00
0.00
18
655.20
11,000.00
4,295.20
3
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Papel de lija #120 de agua
50
UD
31
18.2
910.00
0.00
0.00
18
163.80
1,550.00
1,073.80
4
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Papel de lija # 180 de agua
50
UD
30.5
18.2
910.00
0.00
0.00
18
163.80
1,525.00
1,073.80
5
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Papel de lija # 220 de agua
200
UD
30.5
18.2
3,640.00
0.00
0.00
18
655.20
6,100.00
4,295.20
6
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula de metal de 2 pulg.
5
UD
77
37.53
187.65
0.00
0.00
18
33.78
385.00
221.43
7
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula de metal de 3 pulg.
5
UD
209
41.18
205.90
0.00
0.00
18
37.06
1,045.00
242.96
8
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula de metal de 5 pulg.
5
UD
163
118.39
591.95
0.00
0.00
18
106.55
815.00
698.50
10
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula plástica
10
UD
25
19.5
195.00
0.00
0.00
18
35.10
250.00
230.10
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 1 pulg
25
UD
36
28.5
712.50
0.00
0.00
18
128.25
900.00
840.75
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 1/2 pulg.
40
UD
61
49.2
1,968.00
0.00
0.00
18
354.24
2,440.00
2,322.24
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 3 pulg
25
UD
77
62.5
1,562.50
0.00
0.00
18
281.25
1,925.00
1,843.75
14
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Extensión telescópica de 2 a 4 pies
5
UD
1,000
131.97
659.85
0.00
0.00
18
118.77
5,000.00
778.62
15
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Extensión telescópica de 4 a 8 pies
5
UD
1,000
215.95
1,079.75
0.00
0.00
18
194.36
5,000.00
1,274.11
16
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Porta rolo profesional
25
UD
250
73.85
1,846.25
0.00
0.00
18
332.33
6,250.00
2,178.58
17
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Motas antigotas 9"
40
UD
56
45.9
1,836.00
0.00
0.00
18
330.48
2,240.00
2,166.48
20
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Porta rolo 4" profesional
10
UD
178
75.1
751.00
0.00
0.00
18
135.18
1,780.00
886.18
23
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistola para pintura de gravedad
1
UD
1,116
755.93
755.93
0.00
0.00
18
136.07
1,116.00
892.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_15/1/2025_3_15 p.m..Pdf
Download
Certificación de Cuota Casa Armes SRL.pdf
Certificación de Cuota Casa Armes SRL.pdf
Download
Orden de Compras Casa Armes SRL pdf MIREX-DAF-CM-2024-0124.pdf
Orden de Compras Casa Armes SRL pdf MIREX-DAF-CM-2024-0124.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,594.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
13,551.85
DOP
----
View
2.6.5.2.01
21,669.24
DOP
----
View
2.3.2.1.01
9,573.34
DOP
----
View
2.3.6.3.06
95,916.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
38,162.57
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,966.78
DOP
----
View
2.3.9.6.01
60,633.92
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,916.18
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,177.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,026.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
119,970.54
DOP
Diciembre
2025
0
P
141,623.78
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17417898943779zCfA
1
261,578.41
DOP
Vencido
Link