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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.949424 
Contract referenceEDESUR-2025-00046 
Contract description:Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público 
Services 
Contract Start:
12/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2024-0002 
Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público 
Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público. 
Dirección Gestión Distribución  
CEBALLOS & SANCHEZ INGENIERIA Y ENERGIA, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
194,276,071.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1981408 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
164,640,738.300.0029,635,332.900.00189,018,653.92194,276,071.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Mantenimiento de Redes1UD42,664,475.5135,143,378.2635,143,378.260.00186,325,808.090.0042,664,475.5141,469,186.35
    
2
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Desarrollo de Obras e Interconexiones 1UD5,641,676.244,778,130.964,778,130.960.0018860,063.570.005,641,676.245,638,194.53
    
3
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01 Alumbrado Público1UD11,283,352.499,567,942.299,567,942.290.00181,722,229.610.0011,283,352.4911,290,171.90
    
1
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Servicios de Poda con Tensión1UD48,777,694.2941,336,991.4841,336,991.480.00187,440,658.470.0048,777,694.2948,777,649.95
    
1
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Mantenimiento de Redes1UD63,127,597.8357,818,572.257,818,572.200.001810,407,343.000.0063,127,597.8368,225,915.20
    
2
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Desarrollo de Obras1UD11,882,181.3210,756,135.7610,756,135.760.00181,936,104.440.0011,882,181.3212,692,240.20
    
3
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01nterconexiones y Alumbrado Público1UD5,641,676.245,239,587.355,239,587.350.0018943,125.720.005,641,676.246,182,713.07
 
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194,276,071.20 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.2.8.7.01194,276,071.20  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO CONTRA FACTURA194,276,071.20  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DF-CF-272-20241194,276,071.20  DOP