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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947111
Contract reference
EDESUR-2025-00044
Contract description:
Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDESUR-CCC-LPN-2024-0002
Request Title
Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público
Description
Contratación de Brigadas para el Suministro de Servicios de Poda con Tensión, Mantenimiento de Redes, Desarrollo de Obras e Interconexiones y Alumbrado Público.
Business Operation
Dirección Gestión Distribución
Reply Reference
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
79,162,410.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1981604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,086,788.51
0.00
12,075,621.93
0.00
51,434,071.54
79,162,410.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Servicios de Poda con Tensión
1
UD
51,434,071.54
67,086,788.51
67,086,788.51
0.00
18
12,075,621.93
0.00
51,434,071.54
79,162,410.44
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
0027-2025 GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES SRL.pdf
0027-2025 GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES SRL.pdf
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8.Compulsa Sobre B.pdf
8.Compulsa Sobre B.pdf
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Informe de Evaluacion Economica Sobre B LPN-2024-0002.pdf
Informe de Evaluacion Economica Sobre B LPN-2024-0002.pdf
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11. 313-2024 Acta Adjudicacion Brigadas LPN-2024-0002.pdf
11. 313-2024 Acta Adjudicacion Brigadas LPN-2024-0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,276,071.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
194,276,071.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA FACTURA
194,276,071.20
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DF-CF-272-2024
1
194,276,071.20
DOP
Vencido
Cuota Comprometer Ceballos & Sanchez Lote 6.pdf