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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.933004
Contract reference
CHN-2024-00115
Contract description:
Contratación de Servicio de Alquiler de Vallas publicitarias digital en el Gran Santo Domingo, para fomento del Deporte Hípico
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CHN-CCC-PEPB-2024-0003
Request Title
Contratación de Servicio de Alquiler de Vallas publicitarias digital en el Gran Santo Domingo, para fomento del Deporte Hípico.
Description
Contratación de Servicio de Alquiler de Vallas publicitarias digital en el Gran Santo Domingo, para fomento del Deporte Hípico.
Business Operation
Relaciones Publicas
Reply Reference
SIGN MASTER SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,648,224 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1976937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,440,000.00
43,200.00
251,424.00
0.00
1,648,224.00
1,648,224.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121711 - Vallas publici
(...)
55121711 - Vallas publicitarias
2.3.3.3.01
Renta de Pantalla LED Monoposte Digital P16 por 6 meses. Av. Josefa Brea, esq. 27 de febrero, En dirección Este-Oeste
1
UD
1,339,182
1,170,000
1,170,000.00
3
35,100.00
18
204,282.00
0.00
1,339,182.00
1,339,182.00
1
55121711 - Vallas publici
(...)
55121711 - Vallas publicitarias
2.3.3.3.01
Renta de Pantallas de Mobiliario Urbano Gran Formato por 6 meses. Av. Jiménez de Moya, Esq. 27 de febrero, frente a Plaza Lama, en dirección a la Kennedy
1
UD
309,042
270,000
270,000.00
3
8,100.00
18
47,142.00
0.00
309,042.00
309,042.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/12/2024_8_17 p.m..Pdf
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Orden de Servicio.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,648,224.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
1,648,224.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago 1
824,112.00
DOP
Enero
2025
0
Pago 2
824,112.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
1,648,224.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
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