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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.931391 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00272 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Goods 
Contract Start:
27/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0047 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Dirección Administrativa 
Propuesta_CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0047 
GoodsDominicana 
9,705.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1963843 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,225.000.001,480.500.0018,500.009,705.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 6A 1POLO RIEL DIN5UD40095475.000.001885.500.002,000.00560.50
    
16
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER P/RIEL 16A -2P10UD5501751,750.000.0018315.000.005,500.002,065.00
    
17
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER RIEL DIN 20A 2POLOS 63 A10UD5001751,750.000.0018315.000.005,000.002,065.00
    
38
39101610 - Lámparas de fi(...)
2.3.9.6.01LAMPARA DE EMERGENCIA5UD1,2008504,250.000.0018765.000.006,000.005,015.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,216.36 DOP
91,216.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.048,120.76  DOP----View
2.3.6.3.06226.56  DOP----View
2.6.5.6.0120,077.70  DOP----View
2.3.9.6.0156,822.90  DOP----View
2.3.9.8.01413.00  DOP----View
2.3.9.2.011,808.94  DOP----View
2.3.9.9.043,746.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO91,216.36  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163963191,216.36  DOP