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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.930575 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00269 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Goods 
Contract Start:
27/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0047 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Dirección Administrativa 
PROVESOL-ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA 
GoodsDominicana 
12,907.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1963841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,938.880.001,969.000.0025,940.0012,907.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06BARRA ROSCADA DE 1/4 X 67UD87.6153.270.00189.590.0056.0062.86
    
10
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06BARRAS ROSCADA 3/8 X 65UD50090.29451.450.001881.260.002,500.00532.71
    
23
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04CHICHARRA 1/2" X 10"2UD1,200566.311,132.620.0018203.870.002,400.001,336.49
    
29
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ENCHUFE MACHO12UD192148.51,782.000.0018320.760.002,304.002,102.76
    
35
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES FIBRA DE VIDRIO ELECTRICO (pares)20UD600207.474,149.400.0018746.890.0012,000.004,896.29
    
37
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE LLAVE TIPO T CON PUÑO AISLANTE2UD3,0001,510.163,020.320.0018543.660.006,000.003,563.98
    
44
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06BARRENA DE PARED 3/82UD220151.36302.720.001854.490.00440.00357.21
    
50
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO TIRAFONDO NIQUELADO30UD81.5747.100.00188.480.00240.0055.58
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,216.36 DOP
91,216.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.048,120.76  DOP----View
2.3.6.3.06226.56  DOP----View
2.6.5.6.0120,077.70  DOP----View
2.3.9.6.0156,822.90  DOP----View
2.3.9.8.01413.00  DOP----View
2.3.9.2.011,808.94  DOP----View
2.3.9.9.043,746.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO91,216.36  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163963191,216.36  DOP