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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.995402 
Contract referenceMMUJER-2024-00892 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. 
Goods 
Contract Start:
23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0110 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. C-PREV 
Dirección Administrativa  
Proyecto - MMUJER-DAF-CM-2024-0110 
GoodsDominicana 
101,088.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1973442 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,668.500.0015,420.330.00121,167.50101,088.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Cable URD #2 1/3 % neutral360FT295215.677,616.000.001813,970.880.00106,200.0091,586.88
    
7
39121614 - Disyuntores de(...)
2.3.9.6.01Apartarrayo 9/10KV3UD3,8001,9955,985.000.00181,077.300.0011,400.007,062.30
    
13
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02Grapa EMT ¾50UD6.252.25112.500.001820.250.00312.50132.75
    
17
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape de vinil 3M, super 33+.6UD3452301,380.000.0018248.400.002,070.001,628.40
    
18
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape de goma 23 3/41UD1,185575575.000.0018103.500.001,185.00678.50
 
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Operation
General Source
1,144.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.011,144.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago1,144.60  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753281726771r7f0911,144.60  DOPLink