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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.995425 
Contract referenceMMUJER-2024-00887 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. 
Goods 
Contract Start:
23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0110 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. C-PREV 
Dirección Administrativa  
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERCONEX 
GoodsDominicana 
167,584.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1973635 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,021.080.0025,563.790.00197,575.00167,584.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Cable THHN 500 MCM200FT985709.16141,832.000.001825,529.760.00197,000.00167,361.76
    
15
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillo diablito 8x11x2100UD1.50.550.000.00189.000.00150.0059.00
    
19
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape super 3M vinil 35 rojo1UD425139.08139.080.001825.030.00425.00164.11
 
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Operation
General Source
1,144.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.011,144.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago1,144.60  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753281726771r7f0911,144.60  DOPLink