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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928615 
Contract referenceAGN-2024-00272 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
Goods 
Contract Start:
18/12/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AGN-DAF-CD-2024-0091 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
Referencias 
Oferta Dubamed, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
6,659.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/12/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1970179 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,644.020.001,015.920.003,679.826,659.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes Latex L5CAJ200.6170850.020.0018153.000.001,003.001,003.02
    
7
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes Latex M5CAJ200.6170850.020.0018153.000.001,003.001,003.02
    
8
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Cajas de mascarillas 10CAJ76.6965649.980.0018117.000.00766.90766.98
    
9
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01Gorros de enfermerías7PAQ129.56470.573,294.000.0018592.920.00906.923,886.92
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,440.13 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.019,000.10  DOP----View
2.3.9.2.011,040.03  DOP----View
2.3.9.2.021,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagó único11,440.13  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17344726625127EKaQ111,440.13  DOPLink
2025EG1741716801805xkwBh111,440.13  DOPLink