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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945619 
Contract referenceINDOTEL-2024-00355 
Contract description:Adquisición de materiales para la readecuación de la cocina del centro INDOTEL. 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-DAF-CD-2024-0203 
Adquisición de materiales para la readecuación de la cocina del centro INDOTEL.  
Adquisición de materiales para la readecuación de la cocina del centro INDOTEL.  
Gestión Humana 
Adquisición de materiales para la cocina del centr 
GoodsDominicana 
26,291.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1967812 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,280.950.004,010.570.0026,500.0026,291.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06Fregadero1UD6,749.225,5435,543.000.0018997.740.006,749.226,540.74
    
2
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02Sifon1UD1,610.41,364.751,364.750.0018245.660.001,610.401,610.41
    
3
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Silicon (Traparente)2UD869.84737.151,474.300.0018265.370.001,739.681,739.67
    
4
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cemento (Pegatodo)1UD343.32290.95290.950.001852.370.00343.32343.32
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Silicon3UD610.65517.51,552.500.0018279.450.001,831.951,831.95
    
6
40141617 - Válvulas esfér(...)
2.3.6.3.04Mescladora2UD4,749.54,0258,050.000.00181,449.000.009,499.009,499.00
    
7
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Boquilla3UD1,225.371,038.453,115.350.0018560.760.003,676.113,676.11
    
8
40141617 - Válvulas esfér(...)
2.3.6.3.04Llave angulares2UD477.66404.8809.600.0018145.730.00955.32955.33
    
9
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflon2UD47.540.2580.500.001814.490.0095.0094.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
26,291.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.066,540.74  DOP----View
2.3.9.8.025,286.52  DOP----View
2.3.7.2.993,914.94  DOP----View
2.3.6.3.0410,454.33  DOP----View
2.3.9.9.0594.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito26,291.52  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025539126,291.52  DOP