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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.931902 
Contract referenceIDOPPRIL-2024-00523 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
27/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0089 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ALMACEN 
IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0089 
GoodsDominicana 
366,991.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1968319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
311,010.000.0055,981.800.00373,750.00366,991.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #32100UD250979,700.000.00181,746.000.0025,000.0011,446.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR60GAL25084.95,094.000.0018916.920.0015,000.006,010.92
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE MANO60GAL25084.95,094.000.0018916.920.0015,000.006,010.92
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ELECTRICO50UD27577538,750.000.00186,975.000.0013,750.0045,725.00
    
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REPUESTO DE ABIENTADOR ELECTRICO500UD400465232,500.000.001841,850.000.00200,000.00274,350.00
    
16
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MESA50UD30085.54,275.000.0018769.500.0015,000.005,044.50
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR ( COCINA)300UD30051.9915,597.000.00182,807.460.0090,000.0018,404.46
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
17,002.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,502.05  DOP----View
2.3.3.2.015,500.57  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES17,002.62  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734464606901ISWZf117,002.62  DOPLink
2025EG1737739249398WSpkA117,002.62  DOPLink