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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926643
Contract reference
DGDRAGAS-2024-00117
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CM-2024-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
596,134.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
16/12/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1968100 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
505,198.48
0.00
90,935.73
0.00
596,134.80
596,134.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.06
Vigas 6x6 40 15 LB.
2
UD
49,088
41,600
83,200.00
0.00
18
14,976.00
0.00
98,176.00
98,176.00
2
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
Tornillos para Alucín 1x14
500
UD
3.73
3.16
1,580.00
0.00
18
284.40
0.00
1,865.00
1,864.40
3
30101505 - Ángulos de ace
(...)
30101505 - Ángulos de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Planchuelas 4x1/4x20
2
UD
4,422.53
3,747.91
7,495.82
0.00
18
1,349.25
0.00
8,845.06
8,845.07
4
30101504 - Ángulos de ace
(...)
30101504 - Ángulos de acero
2.3.6.3.06
Angular 4x1/4
2
UD
7,478.05
6,337.33
12,674.66
0.00
18
2,281.44
0.00
14,956.10
14,956.10
5
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
Pies de Plancha Alucín Cali 26 Acanaladas
1,962
UD
240.72
204
400,248.00
0.00
18
72,044.64
0.00
472,292.64
472,292.64
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2024_9_05 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
596,134.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
596,134.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura.
596,134.21
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734383526166cqZxr
1
596,134.21
DOP
Vencido
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