Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.926500 
Contract referencePROCURADURIA-2024-00536 
Contract description:Adquisición desechables, etiquetas térmicas y pilas. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0158 
Adquisición desechables, etiquetas termicas y pilas 
Adquisición desechables, etiquetas termicas y pilas 
VARIAS DEPENDENCIAS 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0158 
GoodsDominicana 
180,096.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1968329 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,624.100.0027,472.330.00562,000.00180,096.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas200PAQ65012.712,542.000.0018457.560.00130,000.002,999.56
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas200UD35087.2817,456.000.00183,142.080.0070,000.0020,598.08
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01 Platos desechables 150PAQ1,70042.376,355.500.00181,143.990.00255,000.007,499.49
    
4
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos20CAJ2,4501,567.7931,355.800.00185,644.040.0049,000.0036,999.84
    
5
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos 20CAJ1,4501,610.1532,203.000.00185,796.540.0029,000.0037,999.54
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos 20CAJ1,4503,135.5962,711.800.001811,288.120.0029,000.0073,999.92
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
180,096.43 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0120,598.08  DOP----View
2.3.9.5.01159,498.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición desechables, etiquetas térmicas y pilas.180,096.43  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.3.9.5.011180,096.43  DOP